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    1. 今天是:
      2015年貴州省銅仁職業技術學院決算公開表
      作者:[db:發布人]  來源:計劃財務部|http://jcc.trzy.edu.cn  瀏覽量:94 日期:2016-08-16 
        
      表1 收入支出決算總表
      編制單位:貴州省銅仁職業技術學院 金額單位:萬元
      收入 支出
          行次 決算數     行次 決算數
            1       2
      一、財政撥款收入 1 12,958.87 一、一般公共服務支出 29 0.00
      二、上級補助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
      三、事業收入 3 3,200.00 三、國防支出 31 0.00
      四、經營收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
      五、附屬單位上繳收入 5 0.00 五、教育支出 33 15,964.24
      六、其他收入 6 285.69 六、科學技術支出 34 87.57
        7   七、文化體育與傳媒支出 35 0.00
        8   八、社會保障和就業支出 36 0.00
        9   九、醫療衛生與計劃生育支出 37 0.00
        10   十、節能環保支出 38 0.00
        11   十一、城鄉社區支出 39 272.45
        12   十二、農林水支出 40 10.00
        13   十三、交通運輸支出 41 0.00
        14   十四、資源勘探信息等支出 42 0.00
        15   十五、商業服務業等支出 43 0.00
        16   十六、金融支出 44 0.00
        17   十七、援助其他地區支出 45 0.00
        18   十八、國土海洋氣象等支出 46 0.00
        19   十九、住房保障支出 47 2,197.89
        20   二十、糧油物資儲備支出 48 0.00
        21   二十一、其他支出 49 0.00
        22   二十二、債務還本支出 50 0.00
        23   二十三、債務付息支出 51 0.00
      本年收入合計 24 16,444.56 本年支出合計 52 18,532.15
               用事業基金彌補收支差額 25 0.00                 結余分配 53 0.00
               年初結轉和結余 26 4,132.71                 年末結轉和結余 54 2,045.13
        27     55  
      合計 28 20,577.27 合計 56 20,577.27
      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
        
      表2 收入決算表
      編制單位:貴州省銅仁職業技術學院 金額單位:萬元
      項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
      支出功能分類科目編碼 科目名稱
      欄次 1 2 3 4 5 6 7
      合計 16,444.56 12,958.87 0.00 3,200.00 0.00 0.00 285.69
      201 一般公共服務支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20123 民族事務 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2012304   民族工作專項 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      205 教育支出 15,212.68 11,726.99 0.00 3,200.00 0.00 0.00 285.70
      20502 普通教育 1,200.01 1,200.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2050205   高等教育 1,190.01 1,190.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2050299   其他普通教育支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20503 職業教育 13,567.76 10,082.07 0.00 3,200.00 0.00 0.00 285.70
      2050302   中專教育 1,421.92 1,413.19 0.00 0.00 0.00 0.00 8.74
      2050303   技校教育 195.31 194.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25
      2050305   高等職業教育 11,950.53 8,474.82 0.00 3,200.00 0.00 0.00 275.71
      20509 教育費附加安排的支出 443.21 443.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2050999   其他教育費附加安排的支出 443.21 443.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20599 其他教育支出 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2059999   其他教育支出 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      206 科學技術支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20603 應用研究 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2060302   社會公益研究 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      213 農林水支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21305 扶貧 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2130599   其他扶貧支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      221 住房保障支出 1,131.89 1,131.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      22102 住房改革支出 1,131.89 1,131.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2210201   住房公積金 406.59 406.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2210203   購房補貼 725.30 725.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
        
      表3 支出決算表
      編制單位:貴州省銅仁職業技術學院 金額單位:萬元
      項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
      功能分類科目編碼 科目名稱
      欄次 1 2 3 4 5 6
      合計 18,532.15 12,860.47 5,671.68 0.00 0.00 0.00
      205 教育支出 15,964.24 11,728.58 4,235.66 0.00 0.00 0.00
      20502 普通教育 386.17 77.98 308.19 0.00 0.00 0.00
      2050205   高等教育 362.97 54.78 308.19 0.00 0.00 0.00
      2050299   其他普通教育支出 23.20 23.20 0.00 0.00 0.00 0.00
      20503 職業教育 14,870.74 11,543.90 3,326.83 0.00 0.00 0.00
      2050302   中專教育 2,355.95 859.07 1,496.88 0.00 0.00 0.00
      2050303   技校教育 298.26 52.56 245.69 0.00 0.00 0.00
      2050305   高等職業教育 12,216.53 10,632.27 1,584.26 0.00 0.00 0.00
      20509 教育費附加安排的支出 707.33 106.70 600.64 0.00 0.00 0.00
      2050999   其他教育費附加安排的支出 707.33 106.70 600.64 0.00 0.00 0.00
      206 科學技術支出 87.57 0.00 87.57 0.00 0.00 0.00
      20603 應用研究 87.57 0.00 87.57 0.00 0.00 0.00
      2060302   社會公益研究 87.57 0.00 87.57 0.00 0.00 0.00
      212 城鄉社區支出 272.45 0.00 272.45 0.00 0.00 0.00
      21213 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 272.45 0.00 272.45 0.00 0.00 0.00
      2121399   其他城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 272.45 0.00 272.45 0.00 0.00 0.00
      213 農林水支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
      21305 扶貧 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
      2130599   其他扶貧支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
      221 住房保障支出 2,197.89 1,131.89 1,066.00 0.00 0.00 0.00
      22101 保障性安居工程支出 1,066.00 0.00 1,066.00 0.00 0.00 0.00
      2210199   其他保障性安居工程支出 1,066.00 0.00 1,066.00 0.00 0.00 0.00
      22102 住房改革支出 1,131.89 1,131.89 0.00 0.00 0.00 0.00
      2210201   住房公積金 406.59 406.59 0.00 0.00 0.00 0.00
      2210203   購房補貼 725.30 725.30 0.00 0.00 0.00 0.00
      注:本表反映部門本年度各項支出情況。
        
      表4 財政撥款收入支出決算總表
      編制單位:貴州省銅仁職業技術學院 金額單位:萬元
      收入 支出
          行次 金額     行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
            1       2 3 4
      一、一般公共預算財政撥款 1 12,958.87 一、一般公共服務支出 30 0.00 0.00 0.00
      二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
        3   三、國防支出 32 0.00 0.00 0.00
        4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
        5   五、教育支出 34 12,215.50 12,215.50 0.00
        6   六、科學技術支出 35 87.57 87.57 0.00
        7   七、文化體育與傳媒支出 36 0.00 0.00 0.00
        8   八、社會保障和就業支出 37 0.00 0.00 0.00
        9   九、醫療衛生與計劃生育支出 38 0.00 0.00 0.00
        10   十、節能環保支出 39 0.00 0.00 0.00
        11   十一、城鄉社區支出 40 272.45 0.00 272.45
        12   十二、農林水支出 41 10.00 10.00 0.00
        13   十三、交通運輸支出 42 0.00 0.00 0.00
        14   十四、資源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
        15   十五、商業服務業等支出 44 0.00 0.00 0.00
        16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
        17   十七、援助其他地區支出 46 0.00 0.00 0.00
        18   十八、國土海洋氣象等支出 47 0.00 0.00 0.00
        19   十九、住房保障支出 48 2,197.89 2,197.89 0.00
        20   二十、糧油物資儲備支出 49 0.00 0.00 0.00
        21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
        22   二十二、債務還本支出 51 0.00 0.00 0.00
        23   二十三、債務付息支出 52 0.00 0.00 0.00
      本年收入合計 24 12,958.87 本年支出合計 53 14,783.40 14,510.95 272.45
      年初財政撥款結轉和結余 25 3,589.95 年末結轉和結余 54 1,765.42 1,765.42 0.00
            一般公共預算財政撥款 26 3,317.50   55      
              政府性基金預算財政撥 27 272.45   56      
        28     57      
      合計 29 16,548.82 合計 58 16,548.82 16,276.37 272.45
      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
        
      表5 一般公共預算財政撥款支出決算表
      編制單位:貴州省銅仁職業技術學院 金額單位:萬元
      項目 本年支出合計 基本支出 項目支出
      功能分類科目編碼 科目名稱
      欄次 1 2 3
      合計 14,510.95 9,654.48 4,856.47
      205 教育支出 12,215.49 8,522.60 3,692.90
      20502 普通教育 386.17 77.98 308.19
      2050205   高等教育 362.97 54.78 308.19
      2050299   其他普通教育支出 23.20 23.20 0.00
      20503 職業教育 11,121.99 8,337.92 2,784.07
      2050302   中專教育 2,350.25 853.37 1,496.88
      2050303   技校教育 297.97 52.28 245.69
      2050305   高等職業教育 8,473.77 7,432.27 1,041.50
      20509 教育費附加安排的支出 707.33 106.70 600.64
      2050999   其他教育費附加安排的支出 707.33 106.70 600.64
      206 科學技術支出 87.57 0.00 87.57
      20603 應用研究 87.57 0.00 87.57
      2060302   社會公益研究 87.57 0.00 87.57
      213 農林水支出 10.00 0.00 10.00
      21305 扶貧 10.00 0.00 10.00
      2130599   其他扶貧支出 10.00 0.00 10.00
      221 住房保障支出 2,197.89 1,131.89 1,066.00
      22101 保障性安居工程支出 1,066.00 0.00 1,066.00
      2210199   其他保障性安居工程支出 1,066.00 0.00 1,066.00
      22102 住房改革支出 1,131.89 1,131.89 0.00
      2210201   住房公積金 406.59 406.59 0.00
      2210203   購房補貼 725.30 725.30 0.00
      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
        
      表6 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
      公開06表
      編制單位:貴州省銅仁職業技術學院 2016年7月 金額單位:萬元
          本年支出合計 人員經費 公用經費
      經濟分類科目編碼 科目名稱
      欄次 1 2 3
      合計 9,654.48 8,556.30 1,098.19
      301  工資福利支出 5,377.29 5,377.29 0.00
      30101  基本工資 4,025.29 4,025.29 0.00
      30102  津貼補貼 158.84 158.84 0.00
      30103  獎金 0.00 0.00 0.00
      30104  社會保障繳費 3.08 3.08 0.00
      30106  伙食補助費 15.16 15.16 0.00
      30107  績效工資 1,144.95 1,144.95 0.00
      30199  其他工資福利支出 29.97 29.97 0.00
      302  商品和服務支出 973.01 0.00 973.01
      30201  辦公費 54.24 0.00 54.24
      30202  印刷費 8.18 0.00 8.18
      30203  咨詢費 0.00 0.00 0.00
      30204  手續費 0.14 0.00 0.14
      30205  水費 73.92 0.00 73.92
      30206  電費 0.00 0.00 0.00
      30207  郵電費 69.48 0.00 69.48
      30208  取暖費 0.00 0.00 0.00
      30209  物業管理費 112.55 0.00 112.55
      30211  差旅費 91.67 0.00 91.67
      30212  因公出國(境)費用 1.03 0.00 1.03
      30213  維修(護)費 19.63 0.00 19.63
      30214  租賃費 6.36 0.00 6.36
      30215  會議費 0.03 0.00 0.03
      30216  培訓費 22.00 0.00 22.00
      30217  公務接待費 1.94 0.00 1.94
      30218  專用材料費 64.61 0.00 64.61
      30224  被裝購置費 0.00 0.00 0.00
      30225  專用燃料費 0.00 0.00 0.00
      30226  勞務費 287.20 0.00 287.20
      30227  委托業務費 0.00 0.00 0.00
      30228  工會經費 66.50 0.00 66.50
      30229  福利費 0.00 0.00 0.00
      30231  公務用車運行維護費 10.73 0.00 10.73
      30239  其他交通費用 0.00 0.00 0.00
      30240  稅金及附加費用 0.00 0.00 0.00
      30299  其他商品和服務支出 82.81 0.00 82.81
      303  對個人和家庭的補助 3,179.01 3,179.01 0.00
      30301  離休費 69.22 69.22 0.00
      30302  退休費 1,306.46 1,306.46 0.00
      30303  退職(役)費 0.00 0.00 0.00
      30304  撫恤金 14.33 14.33 0.00
      30305  生活補助 4.98 4.98 0.00
      30306  救濟費 0.00 0.00 0.00
      30307  醫療費 24.29 24.29 0.00
      30308  助學金 499.50 499.50 0.00
      30309  獎勵金 96.96 96.96 0.00
      30310  生產補貼 0.00 0.00 0.00
      30311  住房公積金 406.59 406.59 0.00
      30312  提租補貼 0.00 0.00 0.00
      30313  購房補貼 725.30 725.30 0.00
      30399  其他對個人和家庭的補助支出 31.38 31.38 0.00
      310  其他資本性支出 125.18 0.00 125.18
      31001  房屋建筑物購建 0.00 0.00 0.00
      31002  辦公設備購置 15.28 0.00 15.28
      31003  專用設備購置 80.56 0.00 80.56
      31005  基礎設施建設 0.00 0.00 0.00
      31006  大型修繕 0.00 0.00 0.00
      31007  信息網絡及軟件購置更 4.38 0.00 4.38
      31008  物資儲備 0.00 0.00 0.00
      31009  土地補償 0.00 0.00 0.00
      31010  安置補助 0.00 0.00 0.00
      31011  地上附著物和青苗補償 0.00 0.00 0.00
      31012  拆遷補償 0.00 0.00 0.00
      31013  公務用車購置 0.00 0.00 0.00
      31019  其他交通工具購置 0.00 0.00 0.00
      31099  其他資本性支出 24.95 0.00 24.95
      304 對企事業單位的補貼 0.00 0.00 0.00
      30401 企業政策性補貼 0.00 0.00 0.00
      30402 事業單位補貼 0.00 0.00 0.00
      30403 財政貼息 0.00 0.00 0.00
      30499 其他對企事業單位的補 0.00 0.00 0.00
      307 債務利息支出 0.00 0.00 0.00
      30701 國內債務付息 0.00 0.00 0.00
      30707 國外債務付息 0.00 0.00 0.00
      399  其他支出 0.00 0.00 0.00
      39906  贈與 0.00 0.00 0.00
      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
      — %d —
        
      表7 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
      編制單位:貴州省銅仁職業技術學院 金額單位:萬元
      合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
      小計 公務用車購置費 公務用車運行費
      1 2 3 4 5 6
      13.70 1.03 10.73 0.00 10.73 1.94
      注:包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。
        
      表8 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
      編制單位:貴州省銅仁職業技術學院 金額單位:萬元
      項目 上年結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
      功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
      欄次 1 2 3 4 5 6
      合計 272.45 0.00 272.45 0.00 272.45 0.00
      212 城鄉社區支出 272.45 0.00 272.45 0.00 272.45 0.00
      21213 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 272.45 0.00 272.45 0.00 272.45 0.00
      2121399   其他城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 272.45 0.00 272.45 0.00 272.45 0.00
                     
                     
                     
                     
                     
      注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
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